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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000793
Nro. de Timbrado
13067322
Monto de la Factura
₲ 5.380.000
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.067.569
IVA
₲ 489.091

Retención DNCP
₲ 18.977
Retención IVA
₲ 146.727
Retención Renta
₲ 146.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GERARDO MAYLIN NOGUERA
RUC
2509163-8
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170988
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364074
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica