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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031893
Nro. de Timbrado
13353485
Monto de la Factura
₲ 6.737.200
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.345.952
IVA
₲ 612.473

Retención DNCP
₲ 23.764
Retención IVA
₲ 183.742
Retención Renta
₲ 183.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168352
Monto Contrato
₲ 22.494.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.494.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.188.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia