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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000728
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 40.999.000
Nro. de Orden de Pago
1990
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.618.075
IVA
₲ 3.727.182

Retención DNCP
₲ 144.615
Retención IVA
₲ 118.155
Retención Renta
₲ 118.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168242
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.753.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.095.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355554
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Muebles
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica