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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000147
Nro. de Timbrado
12105762
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.936.000
IVA
₲ 1.454.545

Retención DNCP
₲ 64.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELOY NICASIO OSORIO ZARATE
RUC
785115-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-149986
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.936.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338980
Nombre de la Licitación
Servicio de Actualización e Instalación de Programas Informático
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro