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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.000
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-114864
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290694
Nombre de la Licitación
Actualización y Servicio de Hosting de Página WEB de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo