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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000464
Monto de la Factura
₲ 4.012.650
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.743.291
IVA
₲ 364.786

Retención DNCP
₲ 14.008
Retención IVA
₲ 109.436
Retención Renta
₲ 145.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
9/2024
Código de Contratación (CC)
CD-21001-24-239106
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.907.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.548.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440150
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2024 - ADQUISICIÓN DE SELLOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay