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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035816
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12921429
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.176.270
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10505
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-01-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.469.101
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.106.934
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 42.949
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23010-18-159158
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.093.743
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.657.508
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350515
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Conatel
        