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Datos del Pago

Nro. de Factura
2347
Monto de la Factura
₲ 17.430.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.575.613
IVA
₲ 1.584.545

Retención DNCP
₲ 62.114
Retención IVA
₲ 475.364
Retención Renta
₲ 316.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108601
Monto Contrato
₲ 38.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.706.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu