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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010922
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.436
IVA
₲ 2.818.182

Retención DNCP
₲ 110.473
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105204
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286218
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí