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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Nro. de Timbrado
13013643
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
1808
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.048
IVA
₲ 162.000
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 162.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
PR/EJ 874/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-146355
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.862.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.490.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar