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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001813
Nro. de Timbrado
13386129
Monto de la Factura
₲ 1.197.500
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.958
IVA
₲ 108.864

Retención DNCP
₲ 4.224
Retención IVA
₲ 32.659
Retención Renta
₲ 32.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
PR/EJ 874/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-146355
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.862.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.490.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar