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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-6184/6185
Nro. de Timbrado
12231799
Monto de la Factura
₲ 27.015.230
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.690.992
IVA
₲ 2.455.930

Retención DNCP
₲ 96.273
Retención IVA
₲ 736.779
Retención Renta
₲ 491.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
OC Nº 7/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145152
Monto Contrato
₲ 32.433.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.433.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.844.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar