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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4276
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 2.444.477
Nro. de Orden de Pago
1848
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.653
IVA
₲ 222.225

Retención DNCP
₲ 8.711
Retención IVA
₲ 66.668
Retención Renta
₲ 44.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 667/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-142809
Monto Contrato
₲ 151.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.245.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.028.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333229
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar