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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-5218
Nro. de Timbrado
12372948
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 165/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-136360
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.954.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310994
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar