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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003241
Nro. de Timbrado
13274614
Monto de la Factura
₲ 101.000.000
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.596.000
IVA

Retención DNCP
₲ 404.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISA BAEZ GARCETE
RUC
3872897-4
Número de Contrato
10/2.019
Código de Contratación (CC)
CD-22014-19-172402
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.596.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360031
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu