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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003241
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13274614
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 101.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            892
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-06-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 100.596.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 404.000
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELISA BAEZ GARCETE
        
                                    RUC
                            
            3872897-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2.019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22014-19-172402
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 101.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 101.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 100.596.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360031
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        