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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0030933
Nro. de Timbrado
15659015
Monto de la Factura
₲ 7.481.256
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.040.202
IVA
₲ 204.034

Retención DNCP
₲ 26.388
Retención IVA
₲ 204.034
Retención Renta
₲ 204.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-227472
Monto Contrato
₲ 32.808.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.779.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.806.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428797
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro de bienes
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior