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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001227
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.591.912
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000009987
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-06-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-06-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-06-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.151.029
        
                                    IVA
                            
            ₲ 690.174
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.779
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 207.052
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 207.052
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MH SOLUCIONES SRL
        
                                    RUC
                            
            80079261-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            341/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24001-19-169310
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.632.352
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 46.750.066
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            348834
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD SBE N° 12-18 ADQUISICION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA LOS SERVICIOS DE HEMATOLOGIA Y CENTRAL DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        