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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 5.845.000
Nro. de Orden de Pago
14521
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.558.063
IVA
₲ 531.364

Retención DNCP
₲ 21.255
Retención IVA
₲ 159.409
Retención Renta
₲ 106.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
1567-808
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72949
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.187.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253590
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado