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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-2-3420
Nro. de Timbrado
16025203
Monto de la Factura
₲ 4.344.000
Nro. de Orden de Pago
40498
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.324.255
IVA
₲ 394.909

Retención DNCP
₲ 19.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-216350
Monto Contrato
₲ 8.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.286.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415166
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa