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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001934
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 68.439.000
Nro. de Orden de Pago
8104
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.084.245
IVA
₲ 6.221.727

Retención DNCP
₲ 243.892
Retención IVA
₲ 1.866.518
Retención Renta
₲ 1.244.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-132866
Monto Contrato
₲ 68.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.084.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317202
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert