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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-247
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
IVA
₲ 172.727

Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-136028
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.631.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y/O APARATOS ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero