- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000364
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16149503
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 151.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1884
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 146.700.204
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 534.382
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.131.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE ISMAEL MARECO PORTILLO
        
                                    RUC
                            
            3819552-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            30/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22005-23-233863
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 202.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 201.821.872
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 195.600.272
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            437006
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTOS DEL CLUB SPORTIVO BLAS GARAY
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        