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Datos del Pago

Nro. de Factura
11535
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 12.425.000
Nro. de Orden de Pago
4977
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.703.446
IVA
₲ 1.129.545

Retención DNCP
₲ 43.826
Retención IVA
₲ 338.864
Retención Renta
₲ 338.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-194763
Monto Contrato
₲ 99.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PROYECTO KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta