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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006922
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13911690
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.740.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            202003286
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-06-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-06-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-06-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.464.735
        
                                    IVA
                            
            ₲ 430.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.719
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 129.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 129.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PARAGUAY CONSULTING GROUP "BUSINESS ADVISERS"
        
                                    RUC
                            
            80020816-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            24/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24003-19-181799
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.800.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.882.450
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361550
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CONTABLE E IMPOSITIVA
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
        