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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004054
Nro. de Timbrado
13280424
Monto de la Factura
₲ 39.599.880
Nro. de Orden de Pago
1500000103
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.300.206
IVA
₲ 3.599.989

Retención DNCP
₲ 139.680
Retención IVA
₲ 1.079.997
Retención Renta
₲ 1.079.997
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
PR/PS N° 008/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-169106
Monto Contrato
₲ 39.599.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.599.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.300.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354772
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar