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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008284
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15473546
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.834.084
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            739
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.472.981
        
                                    IVA
                            
            ₲ 200.775
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.497
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 60.233
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 258.999
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENSICRED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032508-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23014-21-209823
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 141.440.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 59.297.820
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.927.920
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            394272
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PASAJE AEREO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo
        