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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001 - 001 - 0005120
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16626034
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3134
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.452.272
        
                                    IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 40.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
        
                                    RUC
                            
            3007180-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            032
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27003-21-209593
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 165.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 110.450.869
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 104.163.018
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392895
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire 
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        