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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000110
Nro. de Timbrado
14120360
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.778.182
IVA
₲ 436.363

Retención DNCP
₲ 17.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Roque Ramirez Garcete
RUC
4857278-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-198045
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.818.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391744
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro