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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017333
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 3.345.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.181.035
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.920
Retención IVA
₲ 91.227
Retención Renta
₲ 60.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-108090
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.271.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.526.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte