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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Nro. de Timbrado
16196239
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.545
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIRILO DURAÑONA MACCHI
RUC
767389-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-234403
Monto Contrato
₲ 119.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.591.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.893.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436433
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera