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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000044/45/46
Nro. de Timbrado
16856578
Monto de la Factura
₲ 161.130.000
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.630.653
IVA

Retención DNCP
₲ 568.349
Retención IVA
₲ 4.394.455
Retención Renta
₲ 4.394.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
44/23
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-235644
Monto Contrato
₲ 161.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.987.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.630.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, instrumentales y enseres médicos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera