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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000361
Nro. de Timbrado
12481483
Monto de la Factura
₲ 11.747.500
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.171.659
IVA
₲ 1.067.955

Retención DNCP
₲ 41.864
Retención IVA
₲ 320.386
Retención Renta
₲ 213.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ
RUC
383791-2
Número de Contrato
CD 02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-154021
Monto Contrato
₲ 11.747.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.747.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.171.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342525
Nombre de la Licitación
Refacción de Sanitarios de la Facultad de Ciencias Sede Caazapá - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve