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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020006049
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 78.850.000
Nro. de Orden de Pago
3019
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.984.916
IVA
₲ 7.168.182
Retención DNCP
₲ 280.993
Retención IVA
₲ 2.150.455
Retención Renta
₲ 1.433.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166770
Monto Contrato
₲ 78.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.984.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah
