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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010022120
Nro. de Timbrado
13420443
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545

Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-167977
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345087
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah