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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 001 0011033
Monto de la Factura
₲ 41.077.516
Nro. de Orden de Pago
10848
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.811.834
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 157.096
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-101469
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.720.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.528.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasaje, ad referendum ampliacion presupuestaria 2014 FF.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan