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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Nro. de Timbrado
13637291
Monto de la Factura
₲ 1.226.662
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.426
IVA
₲ 111.515
Retención DNCP
₲ 4.327
Retención IVA
₲ 33.454
Retención Renta
₲ 33.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181126
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.873.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.429.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360788
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas