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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003727
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.380.803
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            734
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.751.095
        
                                    IVA
                            
            ₲ 852.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 32.748
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 255.840
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 341.120
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA LAB SA
        
                                    RUC
                            
            80030218-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            9/23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-23-226227
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 149.532.044
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 139.918.028
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409419
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 56/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV DE ALTA DEFINICIÓN HD (SEGUNDO LLAMADO) - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        