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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0019497
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.000
IVA
₲ 250.000

Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
38/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-229607
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.962.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.709.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428013
Nombre de la Licitación
CD N° 88/2023 - SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay