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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0020658
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. de Orden de Pago
1315
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.636
IVA
₲ 178.181

Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
38/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-229607
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.482.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.274.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428013
Nombre de la Licitación
CD N° 88/2023 - SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay