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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0043320
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14935159
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 47.654.152
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1152
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-07-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.844.722
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 168.090
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.299.659
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.299.659
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ABRACOMAQ S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80090439-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            154
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25007-21-210211
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 175.666.871
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 175.511.965
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 165.310.510
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403898
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Insumos para Rebobinado de Motores y Accesorios del CIP Villeta
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        