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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-025-0010161
Nro. de Timbrado
13232352
Monto de la Factura
₲ 784.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.149
IVA
₲ 71.273

Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-175462
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.218.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.455.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES PRA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill