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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001904
Nro. de Timbrado
15605462
Monto de la Factura
₲ 1.673.560
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.576.371
IVA
₲ 152.142

Retención DNCP
₲ 5.903
Retención IVA
₲ 45.643
Retención Renta
₲ 45.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-197333
Monto Contrato
₲ 28.692.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.019.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.089.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central