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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009022
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15171291
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            310
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.419.273
        
                                    IVA
                            
            ₲ 909.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 272.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 272.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
        
                                    RUC
                            
            1976058-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-21-197517
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 48.150.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 45.353.799
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            377122
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION E INTEGRACION ELECTRONICA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay
        