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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016983
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15938355
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 506.230
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            816
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 490.583
        
                                    IVA
                            
            ₲ 46.021
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.841
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.806
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            020_2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-21-207309
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.673.676
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.649.066
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            401345
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LEXMARK - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        