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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001107
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15789972
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.234.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            834
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.984.386
        
                                    IVA
                            
            ₲ 384.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.934
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 115.473
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 115.473
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GOLDEN PACK S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80057605-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            22/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-21-208446
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.634.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 33.604.340
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.651.122
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402504
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y HELADERAS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí
        