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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 6.120.396
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.385
IVA
₲ 556.400

Retención DNCP
₲ 21.811
Retención IVA
₲ 166.920
Retención Renta
₲ 111.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121150
Monto Contrato
₲ 73.444.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.444.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.844.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305421
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual