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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 63.028.020
Nro. de Orden de Pago
20163488
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.938.501
IVA
₲ 5.729.820

Retención DNCP
₲ 224.609
Retención IVA
₲ 1.718.946
Retención Renta
₲ 1.145.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
56308
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119620
Monto Contrato
₲ 63.028.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.028.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.938.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook para Monitoreo de la Red de Datos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande