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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0021097
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11736785
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            0
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.264.728
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.636.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 53.454
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 409.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 272.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            009/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28007-16-129108
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.264.728
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308793
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos de Oficina y otros
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción
        