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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008322
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15994305
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.347.900
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1143
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-01-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.273.194
        
                                    IVA
                            
            ₲ 213.445
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.538
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 64.034
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
        
                                    RUC
                            
            388022-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-22-215409
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.005.194
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.548.107
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412067
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        