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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000499
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.050.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            24
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.103.779
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.459.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 56.613
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 437.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 437.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80090624-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-22-219934
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 112.601.616
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 106.056.761
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405100
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Ceremonial para Actos de Graduación en las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        